2022年度衡阳市图书馆部门预算

  发布日期:2022-01-27 11:03:29  浏览次数:

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第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 附件


 

 

 

 

第一部分

部门概况


 

部门基本概况

(一)职能职责。

负责图书、期刊等各类文献的采集、整理、加工、保存与流通;作为公共文化服务的主阵地,零门槛、无障碍免费开放;举办讲座、阅读推广、开展读者活动;作为地方信息中心,承担本市文化信息资源数字化、地方文献数字化以及馆藏文献数字化;主导全市公共图书馆工作、公共数字文化工程建设,统筹总分馆建设,对各级分馆、各级各类图书馆室进行业务指导等;承担与本业务有关的图书、期刊、资料编辑出版。

(二)机构设置。

(一)内设机构设置。衡阳市图书馆内设机构包括:衡阳市图书馆系公益一类事业单位,有全额拨款事业编制59人,现有在职人数46人,离休干部1人,退休36人。单位内设办公室、报刊部、借阅部、采编部、数字服务部、阅读推广部和特色文献部。(二)决算单位构成。衡阳市图书馆2022年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳市图书馆。衡阳市图书馆是衡阳市文化旅游广电局下属二级机构。

二、部门预算单位构成

衡阳市图书馆部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算710.1万元,其中,一般公共预算拨款681.1万元,其他收入29万元。收入较去年减少175.01万元,主要是因退休减少人员开支跟市直单位专项减压。

 

Generated

(二)支出预算:2022年本部门支出预算710.1万元,其中,文化旅游体育与传媒支出553.55万元,社会保障和就业支出50.29万元,卫生健康支出53.54万元,住房保障支出52.72万元。(上年预算885.11万元)支出较去年减少175.01万元,主要是因退休减少人员开支跟市直单位专项减压。

Generated

 

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算681.1万元,其中,文化旅游体育与传媒支出539.55万元,占79.22%;社会保障和就业支出50.29万元,占7.38%;卫生健康支出53.54万元,占7.86%;住房保障支出37.72万元,占5.54%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数554.2万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算126.9万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:文化旅游体育与传媒支出126.9万元,主要用于购书跟图书馆免费开放资金。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年衡阳市图书馆机关运行经费31.5万元,比上年预算减少3.5万元,下降10%,主要是人员退休减少开支。

(二)三公经费预算:2022年衡阳市图书馆三公经费预算数为5万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算较2021年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算1万元,拟召开衡阳市地区图书馆建设,发展等会议会议,人数30人,内容为衡阳市地区图书馆建设,发展等会议;培训费预算5.3万元,拟开展衡阳市地区图书馆业务知识等培训培训,人数50人,内容为衡阳市地区图书馆业务知识等培训;拟举办春节猜灯谜,送春联活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算1万元,主要是购买活动用品跟活动奖品。

(四)衡阳市图书馆财政专户预算0万元,与上年预算持平。

(五)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额90万元,其中,货物类采购预算90万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(七)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为710.1万元,其中,基本支出583.2万元,项目支出126.9万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 


 

 

 

 

第二部分

 

2022部门预算表


部门收支总表

公开01

部门:衡阳市图书馆

单位:万元

收入

 

支出

   

本年预算

   

本年预算

   

本年预算

一、一般公共预算拨款

681.10

一、基本支出

583.20

一、一般公共服务支出

 

     经费拨款

681.10

      工资福利支出

487.50

二、国防支出

 

     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

      一般商品和服务支出

67.34

三、公共安全支出

 

二、上级主管部门(单位)补助收入

 

      对个人和家庭的补助

28.36

四、教育支出

 

三、政府性基金拨款

 

二、项目支出

126.90

五、科学技术支出

 

四、财政专户管理的非税收入拨款

 

      专项商品和服务支出

36.90

六、文化旅游体育与传媒支出

553.55

五、经营收入

 

      对企事业单位的补贴

 

七、社会保障和就业支出

50.29

六、上级财政补助收入

 

      债务利息支出

 

八、卫生健康支出

53.54

七、附属单位缴款

 

      其他资本性支出

90.00

九、节能环保支出

 

八、其他收入

29.00

      基本建设支出

 

十、城乡社区支出

 

 

 

      其他支出

 

十一、农林水支出

 

 

 

三、经营支出

 

十二、交通运输支出

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

十三、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

五、上缴上级支出

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

六、其他支出

 

十五、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十六、住房保障支出

52.72

本年收入合计

710.10

本年支出合计

710.10

十七、粮油物资储备支出

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

七、结余分配

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

十、上年结转(结余)

 

八、结转下年

 

十九、预备费

 

 

 

 

 

二十、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

收入总计

710.10

支出总计

710.10

支出总计

710.10

注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。


部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:衡阳市图书馆

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目

单位代码

科目名称(单位)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

财政专户管理的非税收入拨款

上级财政补助收入

经营收入

上级主管部门(单位)补助收入

附属单位缴款

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转(结余)

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

710.10

681.10

681.10

 

 

 

 

 

 

 

29.00

 

 

 

 

 

061004

市图书馆

710.10

681.10

681.10

 

 

 

 

 

 

 

29.00

 

 

207

01

04

 

图书馆

553.55

539.55

539.55

 

 

 

 

 

 

 

14.00

 

 

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.29

50.29

50.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

 

事业单位医疗

27.35

27.35

27.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

99

 

其他行政事业单位医疗支出

26.19

26.19

26.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

52.72

37.72

37.72

 

 

 

 

 

 

 

15.00

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


部门支出表

 

公开03

部门:衡阳市图书馆

单位:万元

功能科目

单位编码

科目名称(单位)

总计

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

合计

710.10

 

 

 

061004

市图书馆

710.10

207

01

04

 

图书馆

553.55

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.29

210

11

02

 

事业单位医疗

27.35

210

11

99

 

其他行政事业单位医疗支出

26.19

221

02

01

 

住房公积金

52.72

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款总表

 

公开04

部门:衡阳市图书馆

单位:万元

收入

支出

   

本年预算

   

本年预算

一、一般公共预算拨款

681.10

一、一般公共服务支出

 

     经费拨款

681.10

二、国防支出

 

     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

三、公共安全支出

 

 

 

四、教育支出

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

六、文化旅游体育与传媒支出

539.55

 

 

七、社会保障和就业支出

50.29

 

 

八、卫生健康支出

53.54

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十六、住房保障支出

37.72

 

 

十七、粮油物资储备支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

十九、预备费

 

 

 

二十、债务付息支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

收入总计

681.10

支出总计

681.10

注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。


一般公共预算支出表

公开05

部门:衡阳市图书馆

单位:万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

合计

681.10

554.20

126.90

 

 

 

061004

市图书馆

681.10

554.20

126.90

207

01

04

 

图书馆

539.55

412.65

126.90

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.29

50.29

 

210

11

02

 

事业单位医疗

27.35

27.35

 

210

11

99

 

其他行政事业单位医疗支出

26.19

26.19

 

221

02

01

 

住房公积金

37.72

37.72

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。


一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

公开06

部门:衡阳市图书馆

单位:万元

经济分类科目

金额

总计

554.20

工资福利支出

小计

472.50

基本工资

199.69

津贴补贴

0.32

奖金

 

绩效工资

114.30

机关事业单位基本养老保险缴费

50.29

职工基本医疗保险缴费

27.35

公务员医疗补助缴费

 

住房公积金

37.72

医疗费

26.19

其他工资福利支出

16.64

一般商品和服务支出

小计

53.34

办公费

5.00

印刷费

4.92

咨询费

 

手续费

 

水费

 

电费

 

邮电费

 

取暖费

 

物业管理费

 

差旅费

6.20

因公出国()费用

 

维修()

 

租赁费

 

会议费

 

培训费

6.30

公务接待费

1.00

专用材料费

 

被装购置费

 

专用燃料费

 

劳务费

 

委托业务费

 

工会经费

28.92

福利费

 

公务用车运行维护费

 

其他交通费用

 

税金及附加费用

 

其他商品和服务支出

1.00

对个人和家庭补助

小计

28.36

离休费

 

退休费

 

退职(役)费

 

抚恤金

 

生活补助

0.92

救济费

 

医疗费

18.05

助学金

 

奖励金

 

其他对个人和家庭补助

9.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。


一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

公开07

部门:衡阳市图书馆

单位:万元

政府经济分类

金额

合计

554.20

机关工资福利支出

小计

 

工资奖金津补贴

 

社会保障缴费

 

住房公积金

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

小计

 

办公经费

 

会议费

 

培训费

 

专用材料购置费

 

委托业务费

 

公务接待费

 

因公出国()费用

 

公务用车运行维护费

 

维修()

 

其他商品和服务支出

 

对事业单位经常性补助

小计

525.84

工资福利支出

472.50

商品和服务支出

53.34

其他对事业单位补助

 

对个人和家庭的补助

小计

28.36

社会福利和救助

18.97

助学金

 

个人农业生产补贴

 

离退休费

 

其他对个人和家庭补助

9.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开08

部门:衡阳市图书馆

单位:万元

 

 

 

政府性基金预算支出

功能科目

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况


 

2022年公共财政拨款"三公"经费预算表

公开09

部门:衡阳市图书馆

单位:万元

   

本年预算数

合计

5.00

1、因公出国()费用

 

2、公务接待费

5.00

3、公务用车购置及运行维护费

 

   其中:(1)公务用车购置

 

         2)公务用车运行维护费

 

注:本表反映部门本年度2022年公共财政拨款"三公"经费情况。

第三部分

 

附件